Faktúra č. 0512/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0512/14
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 11.08.2014
  • Celková hodnota: 425,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 207/2014
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
207/2014 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 8.7.2014 si u Vás objednávame preloženie vnútornej a vonkajšej telefónnej linky a DSL prístupu vrátane práce a materiálu, do 342,- € s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PHONEWORKS s.r.o. 46918612 0,00 € 08.07.2014 10.07.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť