Faktúra č. 0511/16

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0511/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Deky - 60 ks
  • Dátum doručenia: 08.09.2016
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 101/2016
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
101/2016 Objednávame si u Vás deky - 60 ks v cene 10,00 € za 1 ks a odpadové koše - 52 ks v cene 10,00 € za 1 ks. Celková hodnota objednávky do 1 120,00 €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 JYSK s. r. o. 35974133 0,00 € 31.08.2016 01.09.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť