Faktúra č. 0509/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0509/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov - mesačný paušál 10/2019
  • Dátum doručenia: 07.10.2019
  • Celková hodnota: 61,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2010 HA
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť