Faktúra č. 0506/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0506/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlačivá ŠI 2025/2026
  • Dátum doručenia: 07.07.2025
  • Celková hodnota: 213,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 014/2024
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
014/2024 Objednávame si u Vás školské tlačivá na školský rok 2024/2025 v predpokladanej hodnote do 450,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ŠEVT a. s. 31331131 450,00 € 15.02.2024 19.02.2024 Objednávka
Tlačiť