Faktúra č. 0505/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0505/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál na údržbu školy
  • Dátum doručenia: 03.10.2018
  • Celková hodnota: 26,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 62/2018
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
62/2018 Objednávame si u Vás materiál na údržbu v predpokladanej cene 50,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 REPO HUMENNÉ, s.r.o 00689980 50,00 € 07.09.2018 08.09.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť