Faktúra č. 0504/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0504/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Prepravné služby - "Zaujímavosti PSK"
  • Dátum doručenia: 03.07.2025
  • Celková hodnota: 282,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 050/2025
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
050/2025 V rámci realizácie aktivity "Zaujímavosti PSK" si u Vás objednávame dopravu (34-miestnym autobusom) na deň 30.06.2025 v predpokladanej hodnote v zmysle cenovej ponuky podľa času príchodu, max. do 300 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 SAD Humenné, a.s. 36477508 300,00 € 09.06.2025 10.06.2025 Objednávka
Tlačiť