Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0502/13
- Popis fakturovaného plnenia: služba - výmena tonerov
- Dátum doručenia: 10.09.2013
- Celková hodnota: 168,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD 86/2013
- Dátum zverejnenia: 26.09.2013
- Poznámka:
Tlačiť