Faktúra č. 0495/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0495/15
  • Popis fakturovaného plnenia: vodovodný materiál
  • Dátum doručenia: 22.07.2015
  • Celková hodnota: 154,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 120/2015
  • Dátum zverejnenia: 05.08.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
120/2015 Objednávame si u Vás vodárenský materiál podľa priloženého zoznamu, do 150,-€. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 09.07.2015 10.07.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť