Faktúra č. 0490/16

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0490/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 31.08.2016
  • Celková hodnota: 318,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 98/2016
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
98/2016 Objednávame si u Vás čistiace, upratovacie a hygienické potreby do sumy 330,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 15.08.2016 27.08.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť