Faktúra č. 0487/21

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0487/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Plyn - vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.2021-31.12.2021
  • Dátum doručenia: 14.01.2022
  • Celková hodnota: 3 672,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6303009845
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
6303009845 Zmluva o dodávke plynu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 28.05.2020 01.06.2020 31.12.2021 28.05.2020 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť