Faktúra č. 0484/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0484/13
  • Popis fakturovaného plnenia: vodárenský materiál
  • Dátum doručenia: 05.09.2013
  • Celková hodnota: 107,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 123/2013
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
123/2013 Objednávame si u Vás vodárenský materiál do 100,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 02.09.2013 03.09.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť