Faktúra č. 0483/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0483/14
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál + práce s prekládkou vnútronej siete
  • Dátum doručenia: 30.07.2014
  • Celková hodnota: 493,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 210/2014
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
210/2014 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 9.7.2014 si u Vás objednávame prekládku vnútornej siete LAN a siete VUC NET, vrátane prác a materiálu do 440,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ENTER SK, s.r.o. 45242461 0,00 € 09.07.2014 10.07.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť