Faktúra č. 0477/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0477/13
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 03.09.2013
  • Celková hodnota: 128,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD č.82/2013
  • Identifikácia objednávky: 115/2013
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
115/2013 Objednávame si u Vás čistiace a upratovacie potreby do 200,- € Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 14.08.2013 15.08.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť