Faktúra č. 0476/26

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0476/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu prevádzkových priestorov
  • Dátum doručenia: 03.08.2026
  • Celková hodnota: 13,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 050/2026
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
050/2026 Objednávame si u vás pištoľ na PUR menu a montážnu penu v predpokladanej hodnote 13,50 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 REPO HUMENNÉ, s.r.o 00689980 13,50 € 07.07.2026 08.08.2026 Objednávka
Tlačiť