Faktúra č. 0476/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0476/21
- Popis fakturovaného plnenia: Všeobecný materiál na zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 29.12.2021
- Celková hodnota: 1 180,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 090/2021
- Dátum zverejnenia: 03.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090/2021 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti podľa špecifikácie v predpokladanej hodnote 1 180,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 1 180,00 € | 16.12.2021 | 29.12.2021 | Objednávka |