Faktúra č. 0472/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0472/14
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 10.07.2014
  • Celková hodnota: 36,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD č.85/2013
  • Identifikácia objednávky: 209/2014
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
209/2014 Objednávame si u Vás hygienické potreby, potrebné na zabezpečenie ubytovania hostí na ŠI do 100,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 08.07.2014 10.07.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť