Faktúra č. 0454/26

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0454/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 06.07.2026
  • Celková hodnota: 303,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 6/2026, 7/2026
  • Identifikácia objednávky: 041/2026
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
041/2026 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v predpokladanej hodnote 303,50 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 303,50 € 01.06.2026 24.06.2026 Objednávka
Tlačiť