Faktúra č. 0453/16

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0453/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Renovácia tonerov
  • Dátum doručenia: 20.07.2016
  • Celková hodnota: 140,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 87/2016
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
87/2016 Objednávame si u Vás renováciu tonerov: 1. toner CE 285/85A - 1 ks. 2. toner CB 436A - 2 ks. 3. toner Canon Fx 10 - 2 ks. 4. toner CE278A - 2 ks. 5. toner CE505A - 1 ks. do sumy 141,32 €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 0,00 € 12.07.2016 13.07.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť