Faktúra č. 0451/16

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0451/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu
  • Dátum doručenia: 19.07.2016
  • Celková hodnota: 12,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 83/2016
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
83/2016 Objednávame si u Vás materiál na opravu do sumy cca 20,00 €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 REPO HUMENNÉ, s.r.o 00689980 0,00 € 06.07.2016 07.07.2016 Ing. Mariana Chudíková vedúca úseku TEČ Objednávka
Tlačiť