Faktúra č. 0448/22

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0448/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Vegánske obedové menu
  • Dátum doručenia: 15.08.2022
  • Celková hodnota: 64,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 058/2022
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
058/2022 Objednávame si u Vás materiál na opravu odpadového potrubia v predpokladanej hodnote 30,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 30,00 € 19.07.2022 20.07.2022 Objednávka
Tlačiť