Faktúra č. 0445/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0445/14
  • Popis fakturovaného plnenia: vodárenský materiál
  • Dátum doručenia: 30.06.2014
  • Celková hodnota: 24,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 190/2014
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
190/2014 Objednávame si u Vás vodárenský materiál do 20,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 24.06.2014 25.06.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť