Faktúra č. 0443/21

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0443/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
  • Dátum doručenia: 08.12.2021
  • Celková hodnota: 83,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 079/2021
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
079/2021 Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 98,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Jozef Muľ - NORMA 31291295 98,00 € 30.11.2021 01.12.2021 Objednávka
Tlačiť