Faktúra č. 0441/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0441/23
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace, dezinfekčné prostriedky 05/2023
- Dátum doručenia: 02.06.2023
- Celková hodnota: 401,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 057/2023
- Dátum zverejnenia: 03.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
057/2023 | Objednávame si u Vás hygienické potreby v predpokladanej hodnote 15,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 15,00 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka |