Faktúra č. 0440/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0440/15
  • Popis fakturovaného plnenia: renovácia tonerov
  • Dátum doručenia: 23.06.2015
  • Celková hodnota: 71,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 85/2015
  • Identifikácia objednávky: 109/2015
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
109/2015 Objednávame si u Vás tonerové náhrady na obdobie 07-08/2015, do 40,-€. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 10.06.2015 11.06.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť