Faktúra č. 0435/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0435/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske a hygienické poreby
  • Dátum doručenia: 06.06.2025
  • Celková hodnota: 41,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 5, 11/2025
  • Identifikácia objednávky: 045/2025
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
045/2025 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 237,94 a kancelárske a hygienické potreby v predpokladanej hodnote 42,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 279,94 € 15.05.2025 10.06.2025 Objednávka
Tlačiť