Faktúra č. 0425/26

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0425/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti - hygienické a kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 22.06.2026
  • Celková hodnota: 447,81 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 6/2026, 7/2026
  • Identifikácia objednávky: 042/2026
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
042/2026 V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame kancelárske a hygienické potreby v predpokladanej hodnote 447,81 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 447,81 € 08.06.2026 24.06.2026 Objednávka
Tlačiť