Faktúra č. 0424/22

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0424/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu prevádzkových priestorov
  • Dátum doručenia: 20.07.2022
  • Celková hodnota: 71,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 055/2022
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
055/2022 Objednávame si u Vás čistiace, dezinfekčné prostriedky a kancelársky materiál v predpokladanej hodnote 168,50 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 168,50 € 29.06.2022 10.08.2022 Objednávka
Tlačiť