Faktúra č. 0424/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP, s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0424/22
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu prevádzkových priestorov
- Dátum doručenia: 20.07.2022
- Celková hodnota: 71,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 055/2022
- Dátum zverejnenia: 15.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055/2022 | Objednávame si u Vás čistiace, dezinfekčné prostriedky a kancelársky materiál v predpokladanej hodnote 168,50 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 168,50 € | 29.06.2022 | 10.08.2022 | Objednávka |