Faktúra č. 0421/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0421/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava tel. ústedne
  • Dátum doručenia: 31.07.2018
  • Celková hodnota: 26,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 55/2018
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
55/2018 Objednávame si u Vás diagnostikovanie a odstránenie poruchy na tel. zariadení kl. 105 v celkovej čiastke 26,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PHONEWORKS s.r.o. 46918612 26,00 € 24.07.2018 25.07.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka Objednávka
Tlačiť