Faktúra č. 0414/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0414/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál na údržbu školy
  • Dátum doručenia: 17.07.2019
  • Celková hodnota: 41,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 056/2019
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
056/2019 Objednávame si u Vás materiál na údržbu v predpokladanej cene 40,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 40,00 € 17.07.2019 18.07.2019 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť