Faktúra č. 0413/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0413/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 16.07.2019
  • Celková hodnota: 11,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 053/2019
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/2019 Objednávame si u Vás kancelárske potreby v predpokladanej cene 12,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 12,00 € 01.07.2019 02.07.2019 Objednávka
Tlačiť