Faktúra č. 0413/16

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0413/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 30.06.2016
  • Celková hodnota: 124,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 75/2016
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
75/2016 Objednávame si u Vás čistiace a upratovacie potreby do sumy cca 80,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 24.06.2016 28.06.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť