Faktúra č. 0412/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0412/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické prostriedky 08/2019
  • Dátum doručenia: 16.07.2019
  • Celková hodnota: 55,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 055/2019
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
055/2019 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby v predpokladanej cene 56,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 56,00 € 12.07.2019 16.07.2019 Objednávka
Tlačiť