Faktúra č. 0411/16

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0411/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlač poštových poukážok - Internát
  • Dátum doručenia: 29.06.2016
  • Celková hodnota: 17,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 60/2016
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
60/2016 Objednávame si u Vás trojdielne poštové peňažné poukazy (samostatné) s predtlačenými údajmi, na úhradu ubytovania v ŠI, v počte 1 000 ks, do 20,-EUR.Údaje na predtlačenie:Číslo účtu v tvare IBAN: SK90 8180 0000 0070 0051 8434Adresát: Hotelová akadémia, Št Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenská pošta, a.s. 36631124 0,00 € 18.05.2016 19.05.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť