Faktúra č. 0401/20

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0401/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Jednorázové obaly
  • Dátum doručenia: 03.12.2020
  • Celková hodnota: 53,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 090/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
090/2019 Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky v predpokladanej hodnote 132,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 132,00 € 29.11.2019 30.11.2019 Objednávka
Tlačiť