Faktúra č. 0401/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0401/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky papier + etikety print
  • Dátum doručenia: 22.06.2017
  • Celková hodnota: 31,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 72/2017
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
72/2017 Objednávame si u Vás kancárske potreby - etikety a kancelársky papier 10 ks v predpokladanej cene s DPH 37,00 €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 20.06.2017 29.06.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť