Faktúra č. 0394/20

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0394/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál - Erasmus+
  • Dátum doručenia: 27.11.2020
  • Celková hodnota: 267,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 031/2019
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
031/2019 Objednávame si u Vás všeobecný a kancelársky materiál v rámci krúžkovej činnosti v predpokladanej cene 998,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 998,00 € 27.03.2019 02.04.2019 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť