Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0392/24
- Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny, stočného a kontrola komínov - ŠJ Komenského
- Dátum doručenia: 20.05.2024
- Celková hodnota: 337,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
- Dátum zverejnenia: 27.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť