Faktúra č. 0386/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0386/15
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 02.06.2015
  • Celková hodnota: 136,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 98/2015
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
98/2015 Objednávame si u Vás vodárenský materiál podľa priloženého zoznamu, na bežnú údržbu školy, do 150,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 26.05.2015 27.05.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť