Faktúra č. 0380/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0380/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny, stočného - ŠJ Komenského
  • Dátum doručenia: 19.05.2025
  • Celková hodnota: 286,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť