Faktúra č. 0376/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0376/14
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické a čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 03.06.2014
  • Celková hodnota: 34,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD č.85/2013
  • Identifikácia objednávky: 178/2014
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
178/2014 Objednávame si u Vás hygienické potreby na obdobie 06/2014 do 38,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 21.05.2014 22.05.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť