Faktúra č. 0375/21

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0375/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín "Finančná zodpovednosť"
  • Dátum doručenia: 10.11.2021
  • Celková hodnota: 23,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 065/2021
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
065/2021 V rámci realizácie projektu Finančná zodpovednosť si u Vás objednávame potraviny podľa vlastného výberu v predpokladanej hodnote 23,74 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 23,74 € 08.11.2021 09.11.2021 Objednávka
Tlačiť