Faktúra č. 0371/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0371/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena pneumatík OMV HE153CU
  • Dátum doručenia: 12.05.2023
  • Celková hodnota: 18,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 066/2023
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
066/2023 Objednávame si u Vás výmenu zimných pneumatík za letné pneumatiky na OMV HE153CU v predpokladanej hodnote 20,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 36455385 20,00 € 10.05.2023 10.05.2023 Objednávka
Tlačiť