Faktúra č. 0371/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0371/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygien. prostriedky 06/2018
  • Dátum doručenia: 22.06.2018
  • Celková hodnota: 150,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 49/2018
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
49/2018 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a hygienicke potreby Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 160,00 € 01.06.2018 02.06.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť