Faktúra č. 0368/21

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0368/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava tlačiarne
  • Dátum doručenia: 08.11.2021
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 058/2021
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
058/2021 Objednávame si u Vás opravu školského rozhlasu v celkovej cene 40,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ENTER SK, s.r.o. 45242461 40,00 € 18.10.2021 22.10.2021 Objednávka
Tlačiť