Faktúra č. 0366/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0366/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Plyn- vyúčtovanie 01/2019 - 05/2019
  • Dátum doručenia: 20.06.2019
  • Celková hodnota: 4 046,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z201818613_Z
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Z201818613_Z Kúpna zmluva č. Z201818613_Z Hotelová akadémia Humenné 17078393 VNG Slovakia, spol. s r. o. 35972360 Palivá, energie, voda, telefóny 18 885,06 € 26.04.2018 01.06.2018 31.05.2019 27.04.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť