Faktúra č. 0365/26

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0365/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti - kávovar, káva
  • Dátum doručenia: 27.05.2026
  • Celková hodnota: 702,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 039/2026
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
039/2026 V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame kávovar DeLonghi EC9555.M La Specialista Opera a kávu v celkovej hodnote 702,79 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 FAST PLUS, a.s. 35712783 702,79 € 27.05.2026 30.05.2026 Objednávka
Tlačiť