Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0351/26
- Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny, stočného a čistenie komínov - ŠJ Komenského
- Dátum doručenia: 21.05.2026
- Celková hodnota: 336,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
- Dátum zverejnenia: 29.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť