Faktúra č. 0349/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0349/15
  • Popis fakturovaného plnenia: napojenie servera
  • Dátum doručenia: 19.05.2015
  • Celková hodnota: 57,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 66/2015
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
66/2015 Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce - samostatný vývod a istenie servera (č. m. 603) do el. rozvodnej skrine (č. m. 602), do 60,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ján Brehovský - Elektromontáže 34975080 0,00 € 09.04.2015 10.04.2015 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť