Faktúra č. 0348/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0348/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Mat. - krúžková činnosť
  • Dátum doručenia: 02.06.2017
  • Celková hodnota: 121,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 62/2017
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
62/2017 Objednávame si u Vás kancelárske potreby na krúžkovú činnosť v predpokladanej cene s DPH 122,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 24.05.2017 27.05.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť